永續治理
稽核制度
本公司已依據「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」之規定,建立總稽核制,設立隸屬董事會之稽核處,協助董事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改善建議,以合理確保內部控制制度持續有效。
稽核處以獨立超然之精神,執行稽核業務,其主要工作係依據年度稽核計劃對各單位及海外子公司辦理查核業務,督導辦理自行查核工作,定期追蹤覆查內、外部查核缺失改善情形,並定期向董事會報告稽核業務,落實內部控制第三道防線功能。
洗錢防制
本公司已設有此主題專區,相關資訊請參「防制洗錢/防詐宣導專區」。